Nota Fiscal de Devolução – como emitir – enviar nota de devolução
Acesse o módulo Faturamento – Nota Fiscal Eletrônica – Demais Opções – Nota Fiscal Avulsa
Finalidade de Emissão: Devolução
Tipo: Saída – Natureza de Operação – deve ser utilizada a informada por seu contador.
Selecione o Fornecedor
ATENÇÃO: O cadastro do Fornecedor deve estar com todas informações corretas ou poderá ocorrer erro na emição, confira antes de emitir.
Adicione as Informações Adicionais caso necessário
Após lançar todos dados corretos na tela principal então agora abra a aba Produtos.
Atenção após inserir o primeiro item não poderá alterar os dados informados na tela principal
Confira os dados ICMS e CFOP conforme orientação do seu contador, adicione a quantidade e clique em Confirmar - Continue inserindo outros produtos ou clique em fechar.
Abra a aba totais/transportes
Selecione forma de pagamento Outros, caso tiver informações de frete pode inserir
Clique no ícone $ e selecione o código de pagamento: Sem pagamento
Descrição: SEM PAGAMENTO – confirmar
Clique em Chave ref. e cole a Chave da Nota Fiscal de Compra
Clique em Aplicar e Salvar
Clique em sim e a nota será enviada e poderá ser impressa.
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